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杠杆配资线上 永兴股份: 永兴股份内部控制审计报告内容摘要
发布日期:2025-03-30 22:43    点击次数:118

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(原标题:永兴股份内部控制审计报告)杠杆配资线上

广州环投永兴集团股份有限公司内部控制审计报告,中职信审字(2025)第1411号。此报告用于证明审计由具有执业许可的会计师事务所出具,可通过注册会计师行业统一监管平台查验,报告编码:粤25C2MNFYWX。

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了广州环投永兴集团股份有限公司(简称“永兴股份”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为,永兴股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师李边洋、李俊区,中国·广州杠杆配资线上,二○二五年三月二十七日。